“授权有限”、“复核监督”、“相互牵制”是银行内部控制的三条重要原则,银行员工在执行规章制度时应牢记这三条原则。
时间:2020-06-08
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营业部主任要建立工作日志,逐日登记检查监督情况,并按月向行长和分行会计结算部书面报告工作。
我行的支行营业部主任兼有业务主管职能。
支行营业部主任除对本机构会计、结算、出纳等制度执行情况进行监督检查以外,还应检查监督本机构财务收支活动是否符合制度规定。
会计检查的具体方法分为审查书面资料法和证实客观事物法。
检查人员需进入金库查库时,应出具由上级行出纳部门开具的、经被查单位会计工作负责人签字或换开被查单位的查库介绍信。
无被查单位上级管辖行人员陪同,检查人员不得进行越级检查。
分行会计检查制度执行人为会计工作负责人。
徽商银行会计专用印章采用汉字形式,不能出现英文或其他外文。
会计专用印章上的机构名称必须与《金融许可证》记载的机构名称一致,没有单独《金融许可证》的机构,必须与总行有权部门核批的机构名称一致。