下列各项中,审计人员认为即使不披露也不会损害财务报告内容完整性的是:
时间:2021-03-08
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被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
审计人员审查资本公积在资产负债表中是否单独列示,主要是为了查明:
在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实:
审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中错误的是:
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
下列各项中,不属于应收票据贴现审查内容的是:
为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有效的是:
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:
根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是: