如果审计范围受到限制,可能产生的影响不重大,注册会计 师可能出具的审计意见类型是:
时间:2020-05-08
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在审计统计抽样中,影响样本规模的因素不包括的是:
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下列不属于按控制的目的对内部控制实行分类的是( ) 。
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下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是( )。
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在对审计取证方法按取证顺序与记账顺序的关系分类中,适用于业务规模较大、内容控制系统比较健全、管理基础较好的被审计单位的方法是( ) 。
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审计证据按其形式不同实行分类,能够分为:
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如果不存有未能完成审计业务的情况,则审计工作底稿的归档期限应为审计报告日后的( )天内。
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财务审计项目中,“截止”审计目标指的是:
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财务审计项目的一般审计目标中,真实性指的是:
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审计质量控制是对各项审计工作或具体审计项目全过程的质量实行自我约束的一项活动,它依靠的控制标准是( )。
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